2022年4月至5月,集团党委在所属全资、控股子公司范围内开展为期一个月的管理费用专项巡查审计,通过查阅财务凭证、现场检查核实、个别谈话询问等方式,重点对预算执行、权限管理、物业费、车辆费用、食堂经费、差旅费等管理费用支出和制度执行情况进行了巡查审计,尤其对市委巡察反馈问题整改情况进行“回头看”。针对巡查审计过程中发现的违反规定并且能够及时整改的问题,及时向被巡查审计单位反馈,要求第一时间整改;对于共性问题,要求相关责任部门或单位健全完善相关制度规定,形成长效机制。下一步,集团纪委将对发现的违规违纪行为或存在问题较为突出的单位,严肃追究有关单位和人员责任。
通过此次专项巡查审计,进一步严肃财经纪律,厉行节约、反对浪费,控成本、提效能,把过紧日子作为一种习惯和常态,推动中央八项规定精神落到实处、取得实效,为全国信誉第一的网投平台集团高质量发展提供有力的作风保障。